| | | |
| Entidade: Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Iconha ( Total R$ 12.286,05 ) |
| | | Data: 28/10/2021 ( Total R$ 4.500,00 ) |
| | |
0000231/2021
| Original | 001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 2.079 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | R$ 4.500,00 |
| | | | | | | Total R$ 4.500,00 Total R$ 4.500,00 |
| | | Data: 18/10/2021 ( Total -R$ 1.026,69 ) |
| | |
0000143/2021
| Anulacao | 001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 2.079 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | -R$ 1.026,69 |
| | | | | | | Total -R$ 1.026,69 Total -R$ 1.026,69 |
| | | Data: 30/06/2021 ( Total R$ 5.978,00 ) |
| | |
0000143/2021
| Original | 001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 2.079 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | R$ 5.978,00 |
| | | | | | | Total R$ 5.978,00 Total R$ 5.978,00 |
| | | Data: 31/12/2020 ( Total -R$ 165,26 ) |
| | |
0000008/2020
| Anulacao | 001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 2.079 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | -R$ 165,26 |
| | | | | | | Total -R$ 165,26 Total -R$ 165,26 |
| | | Data: 02/01/2020 ( Total R$ 3.000,00 ) |
| | |
0000008/2020
| Original | 001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 2.079 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | R$ 3.000,00 |
| | | | | | | Total R$ 3.000,00 Total R$ 3.000,00 |
| | | | | | | Total R$ 12.286,05 Total R$ 12.286,05 |
| Entidade: Prefeitura Municipal de Iconha ( Total R$ 1.460.754,39 ) (Continua na próxima página) |
| | | Data: 09/01/2026 ( Total R$ 73.214,18 ) |
| | |
0000065/2026
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 1.011 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | R$ 73.214,18 |
| | | | | | | Total R$ 73.214,18 Total R$ 73.214,18 |
| | | Data: 08/12/2025 ( Total R$ 72.729,48 ) |
| | |
0006158/2025
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 1.011 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | R$ 72.729,48 |
| | | | | | | Total R$ 72.729,48 Total R$ 72.729,48 |
| | | Data: 11/11/2025 ( Total R$ 74.789,55 ) |
| | |
0005608/2025
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 1.011 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | R$ 74.789,55 |
| | | | | | | Total R$ 74.789,55 Total R$ 74.789,55 |
| | | Data: 08/10/2025 ( Total R$ 75.350,94 ) |
| | |
0005017/2025
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 1.011 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | R$ 75.350,94 |
| | | | | | | Total R$ 75.350,94 Total R$ 75.350,94 |