Relatórios do Controle Interno (Documentos) CIA - Controle Interno e Auditoria


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Não se Aplica24/10/20252025Não se AplicaRelatório de Auditoria Interna - Suprimento de Fundos - SETCULRELATÓRIO DE AUDITORIA - SETCUL.pdf631.48 KB
Não se Aplica24/10/20252025Não se AplicaRelatório de Auditoria Interna - Suprimento de Fundos - SEMURBRELATÓRIO DE AUDITORIA - SEMURB.pdf898.04 KB
Não se Aplica24/10/20252025Não se AplicaRelatório de Auditoria Interna - Suprimento de Fundos - SEMUFRELATÓRIO DE AUDITORIA - SEMUF.pdf717.61 KB
Não se Aplica24/10/20252025Não se AplicaRelatório de Auditoria Interna - Suprimento de Fundos - SEMOTRANRELATÓRIO DE AUDITORIA - SEMOTRAN.pdf562.68 KB
Não se Aplica24/10/20252025Não se AplicaRelatório de Auditoria Interna - Suprimento de Fundos - SEMESPRELATÓRIO DE AUDITORIA - SEMESP.pdf429.91 KB
Não se Aplica24/10/20252025Não se AplicaRelatório de Auditoria Interna - Suprimento de Fundos - SEMERELATÓRIO DE AUDITORIA - SEME.pdf699.71 KB
Não se Aplica24/10/20252025Não se AplicaRelatório de Auditoria Interna - Suprimento de Fundos - SEMAGRELATÓRIO DE AUDITORIA - SEMAG.pdf813.43 KB
Não se Aplica24/10/20252025Não se AplicaRelatório de Auditoria Interna - Suprimento de Fundos - SEMADESRELATÓRIO DE AUDITORIA - SEMADES.pdf963.95 KB
Não se Aplica24/10/20252025Não se AplicaRelatório de Auditoria Interna - Suprimento de Fundos - SEMADRELATÓRIO DE AUDITORIA - SEMAD.pdf1.1 MB
Não se Aplica24/10/20252025Não se AplicaRelatório de Auditoria Interna - Suprimento de Fundos - GABINETE DO PREFEITORELATÓRIO DE AUDITORIA - GABINETE DO PREFEITO.pdf472.64 KB
Não se Aplica24/10/20252025Não se AplicaRelatório de Auditoria Interna - Suprimento de Fundos - CREASRELATÓRIO DE AUDITORIA - CREAS.pdf350.08 KB
Não se Aplica24/10/20252025Não se AplicaRelatório de Auditoria Interna - Suprimento de Fundos - CRASRELATÓRIO DE AUDITORIA - CRAS.pdf415.24 KB
Não se Aplica24/10/20252025Não se AplicaRelatório de Auditoria Interna - Suprimento de Fundos - ABRIGO INSTITUCIONALRELATÓRIO DE AUDITORIA - ABRIGO INSTITUCIONAL.pdf247.09 KB
Não se Aplica24/10/20252025Não se AplicaRelatório de Auditoria Interna - Gestão dos Métodos Utilizados para Controle de Jornada de TrabalhoRELATÓRIO DE AUDITORIA 03.pdf435.15 KB
Não se Aplica24/10/20252025Não se AplicaRelatório de Auditoria Interna - Gestão do Ticket-FeiraRELATÓRIO DE AUDITORIA.pdf362.42 KB
Anual23/05/20252024Não se AplicaRELATÓRIO DE GESTÃO UNIDADE DE CONTROLE INTERNO 2024RELACI_CONS._2024.pdf3.15 MB
Anual23/05/20252024Não se AplicaRELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO - CONSOLIDADORELOCI_CONS._2024.pdf1.11 MB
Anual23/05/20252024Não se AplicaRELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO - SAAERELUCI_SAAE_2024.pdf1.56 MB
Anual23/05/20252024Não se AplicaRELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO - IPASICRELUCI_IPASIC_2024.pdf1.13 MB
Anual23/05/20252024Não se AplicaRELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO - SAÚDERELUCI_FMS_2024.pdf3.03 MB
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