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| Entidade: Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Iconha ( Total R$ 12.286,05 ) |
| | | Data: 28/10/2021 ( Total R$ 4.500,00 ) |
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0000231/2021
| Original | 001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 2.079 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | R$ 4.500,00 |
| | | | | | | Total R$ 4.500,00 Total R$ 4.500,00 |
| | | Data: 18/10/2021 ( Total -R$ 1.026,69 ) |
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0000143/2021
| Anulacao | 001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 2.079 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | -R$ 1.026,69 |
| | | | | | | Total -R$ 1.026,69 Total -R$ 1.026,69 |
| | | Data: 30/06/2021 ( Total R$ 5.978,00 ) |
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0000143/2021
| Original | 001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 2.079 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | R$ 5.978,00 |
| | | | | | | Total R$ 5.978,00 Total R$ 5.978,00 |
| | | Data: 31/12/2020 ( Total -R$ 165,26 ) |
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0000008/2020
| Anulacao | 001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 2.079 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | -R$ 165,26 |
| | | | | | | Total -R$ 165,26 Total -R$ 165,26 |
| | | Data: 02/01/2020 ( Total R$ 3.000,00 ) |
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0000008/2020
| Original | 001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 2.079 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | R$ 3.000,00 |
| | | | | | | Total R$ 3.000,00 Total R$ 3.000,00 |
| | | | | | | Total R$ 12.286,05 Total R$ 12.286,05 |
| Entidade: Prefeitura Municipal de Iconha ( Total R$ 1.314.810,73 ) (Continua na próxima página) |
| | | Data: 11/11/2025 ( Total R$ 74.789,55 ) |
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0005608/2025
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 1.011 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | R$ 74.789,55 |
| | | | | | | Total R$ 74.789,55 Total R$ 74.789,55 |
| | | Data: 08/10/2025 ( Total R$ 75.350,94 ) |
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0005017/2025
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 1.011 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | R$ 75.350,94 |
| | | | | | | Total R$ 75.350,94 Total R$ 75.350,94 |
| | | Data: 08/09/2025 ( Total R$ 73.041,50 ) |
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0004451/2025
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 1.011 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | R$ 73.041,50 |
| | | | | | | Total R$ 73.041,50 Total R$ 73.041,50 |
| | | Data: 08/08/2025 ( Total R$ 78.620,31 ) |
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0003935/2025
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 1.011 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | R$ 78.620,31 |
| | | | | | | Total R$ 78.620,31 Total R$ 78.620,31 |